Vedtak
Driftsendringer:
1. Skatteinntekter økes med kr. 154.600.000 etter anslag basert på revidert nasjonalbudsjett (RNB).
2. Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning reduseres med kr. 71.800.000 netto etter justeringer i RNB.
3. Tilskudd fra staten økes med kr. 34.200.000 på grunn av økte ressurskrevende tjenester.
4. Rammeområdenes budsjettrammer endres som følger basert på vedlegg, kapittel 1.4, tabell 1:
a. Kommunedirektør, staber og folkevalgte, kr. 86.000
b. Oppvekst og læring, kr.20.796.000
c. Mestring og helse, kr. 76.336.000
d. Kultur og samfunnsutvikling, kr. -2.085.000
e. Eiendom og tekniske tjenester, kr. 4.769.000
f. Felleskostnader, kr. 22.100.000
g. Frie inntekter og finans, kr. 20.000.000
5. Resterende finansieringsbehov i drift, kr. 25.002.000 dekkes av disposisjonsfond.
6. Det vedtas diverse interne flyttinger mellom virksomheter som vist i vedlegg, kapittel 1.4, tabell 3.
7. Det vedtas å bruke av disposisjonsfond «Bredbåndsutbygging» for å dekke tilskudd til bredbåndsutbygging med kr. 1.894.000
Investeringsendringer:
8. Investeringsrammen grunnet endret investeringsbehov økes med kr. 12.010.000 iht. kapittel 2.3, tabell 4. Dette finansieres slik:
9. Årets investeringsbudsjett økes med kr 150.646.000 grunnet periodiseringsendringer iht. kapittel 2.3, tabell 5. Dette er innenfor tidligere vedtatte rammer og finansieres slik:
10. Kommunestyret godkjenner avsluttede investeringsprosjekter iht. tabell 6.
Behandling
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tatt til orientering